镇洋发展(603213):浙江沪杭甬高速公路股份有限公司内控审计报告

    证券时讯 朗峰江湖 2026-02-01 4514 次浏览
    原标题:镇洋发展:浙江沪杭甬高速公路股份有限公司内控审计报告

    目 录
    一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2页内部控制审计报告
    天健审〔2026〕54号
    浙江沪杭甬高速股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江沪杭甬高速股份有限公司(以下简称浙江沪杭甬)2025年9月30日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江沪杭甬董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,浙江沪杭甬于2025年9月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
    中国·杭州 中国注册会计师:
    二〇二六年一月三十日